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资金制度模板资金岗位责任制度

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资金制度模板资金岗位责任制度

☝ 第1章总则 第1条目的

为明确资金业务管理的相关部门及岗位的职责权限,确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、相互制约和监督,特制定本制度。

第2条资金业务不相容岗位至少应当包括以下三个方面。 1.资金支付的审批与执行。 2.资金的保管、记录与盘点清查。 3.资金的会计记录与审计监督。

第3条出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管及收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

第2章资金业务管理岗位责任 第4条总经理岗位责任

1.制定公司开户的、程序并进行适当的授权。

2.审批有关资金管理制度。 3.审批现金、银行存款的支付申请。 第5条财务总监岗位责任 1.审核有关资金管理制度。 2.批准银行开户,与金融机构接洽。 3.权限范围内审批现金数目。 第6条财务部经理岗位责任 1.组织制定有关资金管理制度。 2.权限范围内审批现金数目。 3.负责与金融机构进行接洽。 4.指导、协调资金管理工作。

5.抽查现金盘点表、支票登记本、银行余额调节表等资金管理表单。

第7条资金主管岗位责任 1.制定相关的资金管理制度。

2.办理银行开户、撤销等工作。

3.复核现金盘点表、银行余额调节表、部门及个人用款申请、现金记录和支票登记本等。

第资金专员岗位责任

1.盘点现金,填制“现金盘点表”。

2.核对“银行存款对账单”,编制“银行存款余额调节表”。

3.办理部门及个人用款申请手续。 4.银行预留印鉴和有关印章的保管。 5.各种记账凭证、报表文件的整理、归档。 第9条出纳岗位责任

1.填制银行日记账和现金日记账。 2.保管现金,控制现金数目。

3.按规定办理部门及个人用款支付,开出支票并进行登记。

4.定期与总账核对银行现金日记账;购买、保管空白收据、支票等票据。

第10条会计岗位责任

1.编制记账凭证;填制资金总账。 2.审核业务经办人取得或填制的原始凭证。 第11条审计人员岗位责任

1.审核资金日记账、资金总账以及资金办理手续等。 2.定期盘点库存资金,监督资金使用情况。 第12条各部门管理岗位责任 1.提出部门用款申请。

2.授权范围内审批部门个人用款申请。 -END-

源于企业内部控制规范手册,

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