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ISO条款新旧对照表

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全体系程序文件目录 对应条款程序文件质量手册组织环境理解和分析程序顾客要求的识别和评审控制风险和机遇管理程序质量目标管理程序人力资源管理办法基础设施管理程序生产控制程序测试和监视设备控制程序设备控制程序知识管理程序培训控制程序记录控制程序文件控制程序试产控制程序设计与开发控制程序采购控制程序产品的标识和可追溯性控制程产品防护控制程序关键过程和特殊过程控制程序产品交付和交付后活动控制程过程变更控制程序产品的测量和监视控制程序不合格品控制程序过程的监视和测量管理办法质量改进控制程序质量信息控制程序顾客满意度评价控制程序数据分析控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序纠正与预防措施程序6.2人力资源6.3基础设施7.5.1生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制6.2.2能力、培训和意识4.2.4记录控制4.2.3文件控制7.3.8新产品试制7.3设计和开发7.4采购7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.5.6关键过程7.5.7交付/7.5.8交付后活动8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.2.3过程的监视和测量8.5.1持续改进6.5质量信息8.2.1顾客满意8.4数据分析8.2.2内部审核5.6管理评审GJB9001-2009GB/T 19001-201.2.2质量手册/5管理职责/6.1资5领导作用/7.1资源7.1.1总则源提供/7.1产品实现的策划/7.4沟通/8.1运行策划和控制6.4工作环境7.2与顾客有关的过程4.1理解组织及其环境5.1.2以顾客为关注焦点6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划7.1.2人员/7.2 能力/7.3意识7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境8.5生产和服务提供7.1.5监视和测量资源7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2 能力/7.3意识7.5成文信息7.5成文信息8.2产品和服务要求8.3产品和服务要求的更改8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.4防护8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9.1.1总则9.1.1总则9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10.1总则8.5.2纠正措施/8.5.3预防措施10.2不合格和纠正措施10.3持续改进目录GB/T 24001-2016GB/T 28001-20114.1总要求/4.2职业健康安全方针5领导作用/7.1资源/7.4信息交/4.4.1资源、作用、职责、责任和流/8.1运行策划和控制权限/4.4.3沟通、参与和协商/4.4.4文件/4.4.6运行控制4 组织所处的环境6.1应对风险和机遇的措施4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定管理层管理层

4.5.1绩效测量和监视7.2能力/7.3意识7.5文件化信息4.4.2能力、培训和意识4.5.4记录控制4.4.5文件控制9.1.1总则4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.1绩效测量和监视9.1.2合规性评价9.2内部审核9.3管理评审10 改进6.2环境目标及其实现的策划8.2应急准备和响应

4.5.2合规性评价4.5.5内部审核4.6管理评审4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标和方案4.4.7应急准备和响应

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